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湖北文理学院2015年部门决算信息公开
来源:湖北文理学院办公室 点击次数: 发布时间:2016-09-05 14:24:53

 

湖北文理学院2015年部门决算信息公开
 
根据《省财政厅关于做好2015年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2016]51号)文件精神,按照《湖北省财政厅关于批复2015年度部门决算的通知》(鄂财教发[2016]79号)工作要求,现将我校2015年部门决算信息公开如下。
一、   学校基本情况
【学校概况】湖北文理学院是湖北省属公办综合性普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市,地处中华民族智慧化身诸葛亮的故居—古隆中,校园三国历史文化景观和自然景观相得益彰。学校前身是创办于1958年的襄阳师范专科学校;19661978年,武汉大学襄阳分校在此设立;19983月,襄阳师范专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院;2000年,湖北工艺美术学校整体并入;20122月,经国家教育部批准,学校更名为湖北文理学院。学校是全国本科教学工作水平评估优秀学校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体。
    
【办学思想】坚持立德树人根本任务,践行“让学生享有更好的教育和使学生充分自由全面发展”的基本价值观,以“培育英才,服务社会”为宗旨,坚持内涵发展、特色发展,致力培养德智体美全面发展、具有社会责任感和实践能力及创新精神的高层次应用型专门人才。坚持综合性、应用型、地方性的办学定位,坚持以内涵建设、实力提升、特色凸显为事业发展主线,大力推进质量立校、学科兴校、人才强校、开放办学、服务地方等五大战略,努力建设地方特色鲜明的高水平应用型综合性大学。
    
【人才培养】设有本科专业54个、专科专业8个,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等9大学科门类,在校学生17000人。拥有一批国家特色专业、省级品牌专业和省级重点实验教学示范中心。不断深化人才培养改革,校企(地)深度融合、科教有机结合、全员协作配合的人才协同培养特色日益凸显,荣获湖北省优秀教学成果一等奖。学生成人成才教育和创新创业教育已成特色,年度获省级及以上学科竞赛奖励200余项,年度学生创业创新项目形成高水平成果160余项,获批湖北省“众创空间”和全国KAB创业教育基地。
    
【学科科研】拥有省级优势特色学科群1个,省级重点学科4个,省级重点实验室、协同创新中心、人文社科研究基地、工程技术研究中心等学科平台14个,高水平创新团队5个,省级研究生工作站2个。附属医院(襄阳市中心医院)作为省级区域性医疗中心,有力支撑医学学科快速发展。学校年度承担国家基金项目15项以上,省部级项目30项以上;年度获得省级科研成果奖励10项以上,年度科研经费突破5000万元;授权专利数量居全省高校十强。
    
【师资队伍】现有教职工1550人,专任教师966人;其中教授121人,副教授312人,博士研究生201人,硕士研究生531人;有国家“千人计划”学者、湖北省“百人计划”学者、“楚天学者”等高层次人才近30人。聘请美国麻省理工学院终身教授陈刚、中国工程院院士段正澄、著名历史文化学家冯天瑜等荣誉(客座)教授127人,有武汉大学、华中师范大学兼职硕士生导师100余人,有一批享受国务院、省政府特殊津贴的中青年专家。
    
【校园文化】大力弘扬“淡泊明志,宁静致远”的校训精神,继承学校“敢为人先、乐于奉献”的优良传统,文明校园、书香校园、科技校园、艺术校园、运动校园氛围深厚,“到诸葛亮读书的地方上大学、像诸葛亮一样读书去、新一代卧龙出山”等特色语系感召着青年学生求学、探知、成长,“隆中诸葛读书工程”、“周末志愿服务”获得全国校园文化建设优秀成果奖。“格桑花”援藏支教团队等活动蔚然成风,是高校系统唯一入选首批50个全国学雷锋活动示范点单位。
    
【开放办学】坚持与地方共生共荣,深度融入地方经济社会发展。襄阳先进制造工程研究院、汽车零部件制造装备数字化湖北省协同创新中心、大学科技园等在地方支柱产业转型发展中发挥积极作用。与美国、英国、加拿大、澳大利亚、韩国、台湾等10多个国家和地区的20多所大学建立有校际交流合作关系,与澳大利亚阳光海岸大学合作举办机械设计制造及其自动化本科教育项目规模稳步扩大,大批国(境)外专家学者定期来校交流讲学,师生出国(境)学习培训已成常态。
    
【发展目标】在中华民族伟大复兴的“中国梦”的感召下,湖北文理学院人勇担历史使命,抢抓发展机遇,加快发展步伐,为把学校建设成为地方特色鲜明的高水平应用型综合性大学而努力奋斗。
【机构设置】学校设有二级学院16个,机关部门22个,直属机构10个。
 
 
二、部门决算报表

收入支出决算总表
 
 
 
 
公开01表
部门:湖北文理学院
 
 
                          金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
40,683.67
一、一般公共服务支出
29
0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
三、事业收入
4
4,857.82
四、公共安全支出
32
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
33
49,000.26
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
六、其他收入
7
4,160.58
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
36
22.65
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
38
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
39
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
40
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
41
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
43
0.00
 
16
 
十六、金融支出
44
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
47
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
49
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
50
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
49,702.07
本年支出合计
52
49,022.91
    用事业基金弥补收支差额
25
0.00
    结余分配
53
0.00
    年初结转和结余
26
0.00
   年末结转和结余
54
679.16
 
27
 
 
55
 
总计
28
49,702.07
总计
56
49,702.07

 
 

收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:湖北文理学院
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
49,702.07
40,683.68
0.00
4,857.82
0.00
0.00
4,160.58
205
教育支出
49,679.42
40,661.03
0.00
4,857.82
0.00
0.00
4,160.58
20502
普通教育
49,679.42
40,661.03
0.00
4,857.82
0.00
0.00
4,160.58
2050205
 高等教育
49,679.42
40,661.03
0.00
4,857.82
0.00
0.00
4,160.58
208
社会保障和就业支出
22.65
22.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
22.65
22.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
 未归口管理的行政单位离退休
22.65
22.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
 
 

支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:湖北文理学院
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
49,022.91
24,449.69
24,573.22
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
49,000.26
24,449.69
24,550.57
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
49,000.26
24,449.69
24,550.57
0.00
0.00
0.00
2050205
 高等教育
49,000.26
24,449.69
24,550.57
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
22.65
0.00
22.65
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
22.65
0.00
22.65
0.00
0.00
0.00
2080504
 未归口管理的行政单位离退休
22.65
0.00
22.65
0.00
0.00
0.00

 

财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:湖北文理学院
 
 
 
 
金额单位:万元
    
    
   
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
1
   
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
40,683.67
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
35
40,661.03
40,661.03
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
22.65
22.65
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
40,683.67
本年支出合计
54
40,683.67
40,683.67
0.00
 
25
 
 
55
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
 
57
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
 
58
 
 
 
 
29
 
 
59
 
 
 
总计
30
40,683.67
总计
60
40,683.67
40,683.67
0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
公开05表
部门:湖北文理学院
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出 
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
40,683.68
22,314.05
18,369.63
205
教育支出
40,661.03
22,314.05
18,346.98
20502
普通教育
40,661.03
22,314.05
18,346.98
2050205
 高等教育
40,661.03
22,314.05
18,346.98
208
社会保障和就业支出
22.65
0.00
22.65
20805
行政事业单位离退休
22.65
0.00
22.65
2080504
 未归口管理的行政单位离退休
22.65
0.00
22.65

 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
公开06表
部门:湖北文理学院
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
22,314.05
17,338.68
4,975.37
301
工资福利支出
14,103.22
14,103.22
0.00
30101
 基本工资
3,792.22
3,792.22
0.00
30102
 津贴补贴
226.31
226.31
0.00
30104
 社会保障缴费
823.57
823.57
0.00
30107
 绩效工资
9,090.03
9,090.03
0.00
30199
 其他工资福利支出
171.09
171.09
0.00
302
商品和服务支出
4,968.28
0.00
4,968.28
30201
 办公费
150.36
0.00
150.36
30202
 印刷费
170.49
0.00
170.49
30203
 咨询费
18.29
0.00
18.29
30204
 手续费
43.11
0.00
43.11
30205
 水费
54.94
0.00
54.94
30206
 电费
347.77
0.00
347.77
30207
 邮电费
61.64
0.00
61.64
30208
 取暖费
0.58
0.00
0.58
30209
 物业管理费
507.25
0.00
507.25
30211
 差旅费
470.08
0.00
470.08
30213
 维修(护)费
543.26
0.00
543.26
30214
 租赁费
167.44
0.00
167.44
30215
 会议费
14.44
0.00
14.44
30216
 培训费
240.48
0.00
240.48
30217
 公务接待费
55.03
0.00
55.03
30218
 专用材料费
767.05
0.00
767.05
30226
 劳务费
316.11
0.00
316.11
30227
 委托业务费
395.27
0.00
395.27
30229
 福利费
194.38
0.00
194.38
30231
 公务用车运行维护费
49.12
0.00
49.12
30299
 其他商品和服务支出
401.19
0.00
401.19
303
对个人和家庭的补助
3,235.46
3,235.46
0.00
30301
 离休费
51.86
51.86
0.00
30302
 退休费
2,391.28
2,391.28
0.00
30304
 抚恤金
41.78
41.78
0.00
30305
 生活补助
10.40
10.40
0.00
30307
 医疗费
28.18
28.18
0.00
30311
 住房公积金
675.62
675.62
0.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
36.34
36.34
0.00
307
债务利息支出
7.09
0.00
7.09
30701
 国内债务付息
7.09
0.00
7.09

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
公开07表
编制单位:湖北文理学院
 
        金额单位:万元
2015年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
104.15
0.00
49.12
0.00
49.12
55.03

 
三、“三公”经费支出情况

项目名称
年初预算
决算数
差异数
差异率%
上年决算数
比上年增减
合  计
270.96
104.15
-166.81
-61.56
199.33
-95.18
一、因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、公务用车购置及运行维护费
173.35
49.12
-124.23
-71.66
123.86
-74.74
1. 公务用车购置
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 2. 公务用车运行维护费
173.35
49.12
-124.23
-71.66
123.86
-74.74
三、公务接待费
97.61
55.03
-42.59
-43.63
75.47
-20.45

 
2015年,我校“三公”经费支出总额为104.15万元,比预算数减少166.81万元,下降61.56%;比上年减少95.18万元。2015年,我校未派出因公出国(境)团组,公用车保有量17台,公务接待361批, 5415人。
四、名词解释
1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
6、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
7、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。
8、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
10、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
11、债务利息支出:反映单位的债务利息的支出。
12、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地、无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
13、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
14、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
 
 
二0一六年九月五日