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湖北文理学院2016年部门决算信息公开
来源:湖北文理学院办公室 点击次数: 发布时间:2017-09-05 08:17:54

 

根据《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函[2017]268号)、《省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(鄂财教发[2017]72号)等文件精神,现将学校2016年部门决算信息公开如下:

一、学校基本情况

湖北文理学院是省属公办综合性普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市,地处中华民族智慧化身诸葛亮的故居—古隆中,校园三国历史文化景观和自然景观相得益彰。学校前身是创办于1958年的襄阳师范专科学校;19661978年,武汉大学襄阳分校在此设立;19983月,襄阳师范高等专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院;2000年,湖北工艺美术学校整体并入;20122月,经国家教育部批准,学校更名为湖北文理学院,是全国本科教学工作水平评估优秀学校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体。

学校现有教职工1518人,专任教师940人;其中教授125人,副教授285人,博士研究生236人,硕士研究生527人;有国家“千人计划”学者、湖北省“百人计划”学者、“楚天学者”、突出贡献专家等高层次人才36人。聘请美国麻省理工学院终身教授陈刚、中国工程院院士段正澄、著名历史文化学家冯天瑜等荣誉(客座)教授130人,有武汉大学、华中师范大学兼职硕士生导师100余人,有一批享受国务院、省政府特殊津贴的中青年专家。

学校设有本科专业54个、专科专业8个,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等9大学科门类,在校学生(含留学生)近16000人。拥有一批国家特色专业、省级品牌专业和省级重点实验教学示范中心。不断深化人才培养改革,校企(地)深度融合、科教有机结合、全员协作配合的人才协同培养特色日益凸显,荣获湖北省优秀教学成果一等奖。学生成人成才教育和创新创业教育已成特色,年度获省级及以上学科竞赛奖励近300项,获批湖北省“众创空间”和全国KAB创业教育基地。

学校拥有省级优势特色学科群1个、省级重点学科5个,省级及以上重点实验室、协同创新中心、研究基地等10个,省级科技创新团队5个,省级研究生工作站3个,省级研究生教育创新基地1个。附属医院(襄阳市中心医院)作为省级区域医疗中心,有力支撑医学学科快速发展。学校年度承担国家基金项目15项以上,省部级项目30项以上;年度获得省级科研成果奖励10项以上,授权专利数量居全省高校十强。

学校坚持与地方共生共荣,深度融入地方经济社会发展。襄阳先进制造工程研究院、大学科技园、省级协同创新中心和重点实验室等科技创新和成果转化工作成效显著,在地方支柱产业转型发展中发挥积极作用。与美国、英国、加拿大、澳大利亚等10多个国家和地区的20多所大学建立有校际交流合作关系,中外合作办学本科教育项目和留学生教育规模稳步扩大,大批国(境)外专家学者定期来校交流讲学,师生出国(境)培训游学已成常态。当前,在中华民族伟大复兴中国梦的感召下,湖北文理学院人抢抓湖北省“一主两副多极”和“两个中心、四个襄阳”建设的重大历史机遇,振奋精神,担当作为,撸起袖子加油干,强力推进学校内涵建设和大学创建工作,向着建设地方特色鲜明的高水平应用型综合性大学的新的宏伟目标阔步前进。

二、部门职责

根据《湖北文理学院章程》规定,学校职责如下:

(一)全面贯彻执行党的路线方针政策,贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,依法治校,依靠全校师生员工推动学校科学发展,培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

(二)讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项和基本管理制度。

(三)坚持党管干部原则,按照干部管理权限负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督,讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选,依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选。做好老干部工作。

(四)坚持党管人才原则,讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策,创新人才工作体制机制,优化人才成长环境,统筹推进学校各类人才队伍建设。

(五)领导学校思想政治工作和德育工作,坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑,培育和践行社会主义核心价值观,牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定,促进和谐校园建设。

(六)加强大学文化建设,发挥文化育人作用,培育良好校风、学风、教风。

(七)加强对学校院(系)等基层党组织的领导,做好发展党员和党员教育、管理、服务工作,发展党内基层民主,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强学校党委自身建设。

(八)领导学校党的纪律检查工作,落实党风廉政建设主体责任和党要管党、从严治党要求,推进惩治和预防腐败体系建设。

(九)领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

(十)讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。

三、机构设置

2016年末,学校设置机构48个。其中党政机关部门22个、教学院系16个、直属机构7个、附属单位3个。

1、党政机构

1学校办公室

2纪委·监察处

3组织部·党校·机关党委

4统战部

5宣传部(文明办)

6学生工作部(处)·团委·武装部

7工会(妇女委员会)

8发展规划与政策法规处

9教务处·教师教学发展中心

10质量监测与评估处

11科学技术处(学术委员会、科学技术协会)

12学科建设与研究生处

13人事处·人才工作领导小组办公室(职改办、人才交流中心)

14招生就业工作处

15计划财务处

16国有资产管理处

17审计处  

18国际合作与交流处·国际教育学院·港澳台事务办公室

19对外联络与合作处

20后勤与基本建设管理处

21保卫处

22离退休工作处

2、教学院系

1经济与政法学院

2教育学院

3体育学院

4文学院

5外国语学院

6美术学院

7、音乐学院

8、数学与计算机科学学院

9、物理与电子工程学院

10、机械与汽车工程学院

11建筑工程学院

12化学工程与食品科学学院

13管理学院

14医学院

15创新创业教育学院·孔明学院

16、大学英语教学部

3、直属机构

1采购与招投标管理中心

2继续教育学院·职业技术学院

3图书馆

4学报编辑部

5档案馆

6网络中心

7校医院

 

4、附属单位

1附属医院(襄阳市中心医院)

2后勤集团

3资产经营管理(有限)公司

 

 

四、部门决算情况

   (一)收支决算总体情况

2016年,学校总收入48030.25万元。其中财政拨款收入42245.77万元,占总收入的87.96%;事业收入1318.10万元,占总收入的2.74%;其他收入4466.38万元,占总收入的9.30%。本年收入较上年收入减少1671.81万元,减少3.41%。其中,财政拨款收入增加1562.10万元,事业收入减少3539.71万元,其他收入增加305.80万元。

2016年,学校总支出40671.16万元。其中基本支出26390.99万元,占总支出的64.89%;项目支出14280.17万元,占总支出的35.11%。在基本支出中,人员经费实际支出22924.14万元,占基本支出的86.86%,日常公用经费支出3466.85万元,占总支出的13.14%。本年支出较上年支出减少8351.75万元,其中人员经费增加5585.46万元,日常公用经费减少3644.16万元,项目支出减少10293.05万元。

   (二)“三公”经费决算情况

             2016年“三公”经费支出对比明细表

部门:湖北文理学院                                            金额单位:万元

项目名称

年初预算

本年决算

比年初预算增减

上年决算

比上年决算增减

合  计

190.43

85.65

-104.78

104.15

-18.50

一、因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

0.00

 0.00

二、公务用车购置及运行维护费

93.00

34.04

-58.96

49.12

-15.08

1. 公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

 0.00

 2.公务用车运行维护费

93.00

34.04

-58.96

49.12

-15.08

三、公务接待费

97.43

51.61

-45.82

55.03

 -3.42

 

2016年,学校“三公”经费支出总额为85.65万元,比年初预算减少104.78万元,比上年决算减少18.50万元。其中本年和上年一样均未发生因公出国(境)费用;本年和上年一样均未购置公务用车,公车保有量仍为17辆,公务用车运行维护费支出总额为34.04万元,比年初预算减少58.96万元,比上年决算减少15.08万元;国内公务接待支出总额为51.61万元,接待344批次,累计接待6144人,比年初预算减少45.82万元,比上年决算减少3.42万元。

(三)机关运行经费安排情况

“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。学校是不在以上定义范围内的事业单位,所以不存在机关运行经费。

 

(四)政府采购情况

2016年,学校政府采购总金额为12711.74万元。其中政府采购货物支出9968.99万元,政府采购工程支出2196.42万元,政府采购服务支出546.33万元。

(五)国有资产占用情况

2016年末,学校资产总额为182481.08万元。其中流动资产28361.82万元,固定资产141569.87万元,长期投资3210.56万元,在建工程1068.12万元,无形资产8270.71万元。

学校现有公务用车17辆,单价50万元以上通用设备5台,单价100万元以上专用设备19台。

(六)预算绩效管理工作开展情况

2016年,学校组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10870.08万元,占年初项目支出预算的50%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中,“学生资助工作专项”项目主要用于资助高校在校生中家庭经济困难的学生,包括国家奖助学金、励志奖学金、学校奖学金、勤工助学金等几个方面。该项目的预算申报、组织实施和资金支付都比较规范,项目执行的经济性和效益性也比较高。从项目绩效评价结果看,项目执行情况良好,较好地完成了预期的绩效目标,取得了良好的社会效益。

五、名词解释

1、财政拨款收入:反映省级财政部门安排给单位的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4、年初结转和结余:反映以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

6、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

7、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

8、年末结转和结余:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

10、项目支出:反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

13、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

14、债务利息支出:反映单位的债务利息的支出。

15、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地、无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

16、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

17、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车             燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

18、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

附件:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

湖北文理学院

201794

 

 

 

 

 

 

 

附件:

表一 收入支出决算总表

公开01

部门:湖北文理学院                                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

42,245.77

一、一般公共服务支出

29

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

1,318.10

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

40,557.60

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

98.86

六、其他收入

7

4,466.38

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

14.70

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

48,030.25

本年支出合计

52

40,671.16

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

3,247.55

    年初结转和结余

26

679.16

    年末结转和结余

54

4,790.70

 

27

 

 

55

 

总计

28

48,709.41

总计

56

48,709.41

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

公开02

部门:湖北文理学院                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

48,030.25

42,245.77

 

1,318.10

 

 

4,466.38

 

205

教育支出

47,916.69

42,132.21

 

1,318.10

 

 

4,466.38

 

20502

普通教育

47,916.69

42,132.21

 

1,318.10

 

 

4,466.38

 

2050205

高等教育

47,916.69

42,132.21

 

1,318.10

 

 

4,466.38

 

206

科学技术支出

98.86

98.86

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

78.86

78.86

 

 

 

 

 

 

2060402

应用技术研究与开发

16.10

16.10

 

 

 

 

 

 

2060403

产业技术研究与开发

62.76

62.76

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.70

14.70

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.70

14.70

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.70

14.70

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三 支出决算表

公开03

部门:湖北文理学院                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

40,671.16

26,390.99

14,280.17

 

 

 

 

205

教育支出

40,557.60

26,363.53

14,194.07

 

 

 

 

20502

普通教育

40,557.60

26,363.53

14,194.07

 

 

 

 

2050205

高等教育

40,557.60

26,363.53

14,194.07

 

 

 

 

206

科学技术支出

98.86

12.76

86.10

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

78.86

12.76

66.10

 

 

 

 

2060402

应用技术研究与开发

16.10

 

16.10

 

 

 

 

2060403

产业技术研究与开发

62.76

12.76

50.00

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.70

14.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.70

14.70

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.70

14.70

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:湖北文理学院

 

 

 

 

       金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

42,245.77

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

37,341.51

37,341.51

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

98.86

98.86

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

14.70

14.70

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

本年收入合计

24

42,245.77

本年支出合计

54

37,455.07

37,455.07

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

4,790.70

4,790.70

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

42,245.77

总计

60

42,245.77

42,245.77

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:湖北文理学院                                           金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

37,455.07

26,390.98

11,064.09

 

205

教育支出

37,341.51

26,363.52

10,977.99

 

20502

普通教育

37,341.51

26,363.52

10,977.99

 

2050205

高等教育

37,341.51

26,363.52

10,977.99

 

206

科学技术支出

98.86

12.76

86.10

 

20604

技术研究与开发

78.86

12.76

66.10

 

2060402

应用技术研究与开发

16.10

 

16.10

 

2060403

产业技术研究与开发

62.76

12.76

50.00

 

20699

其他科学技术支出

20.00

 

20.00

 

2069999

其他科学技术支出

20.00

 

20.00

 

208

社会保障和就业支出

14.70

14.70

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.70

14.70

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.70

14.70

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:湖北文理学院

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

18,670.54

302

商品和服务支出

3,305.69

310

其他资本性支出

140.77

 

30101

基本工资

3,520.08

30201

办公费

224.01

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

157.12

30202

印刷费

227.96

31002

办公设备购置

76.20

 

30103

奖金

1,754.33

30203

咨询费

23.75

31003

专用设备购置

29.05

 

30104

其他社会保障缴费

1,041.85

30204

手续费

63.13

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

58.30

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

11,639.81

30206

电费

421.44

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

27.74

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

557.35

30209

物业管理费

273.09

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

4,253.59

30211

差旅费

354.66

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

68.95

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

2,438.60

30213

维修()

294.55

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

258.98

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

52.82

30215

会议费

26.08

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

8.30

30216

培训费

269.81

31099

其他资本性支出

35.52

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

48.82

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

32.10

30218

专用材料费

355.63

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补

 

 

30311

住房公积金

1,564.19

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

20.39

 

30312

提租补贴

71.02

30228

工会经费

77.35

30701

国内债务付息

20.39

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

128.29

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

34.04

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

50.48

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

17.61

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

87.58

 

 

 

 

人员经费合计

22,924.13

公用经费合计

3,466.85

 

:注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

          公开07

部门:湖北文理学院

 

                金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

  85.65

   0.00

    34.04

  0.00

   34.04

51.61

 

注:此表财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,2016年度“三公”经费决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。